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關于開展縣直部門2023年度部門預算執(zhí)行及其他財政財務收支情況審計調(diào)查的通知

索引號 : 01105619X/2024-20134 文       號 : 嘉審財通〔2024〕11號

主題分類: 審計 發(fā)文單位: 嘉魚縣審計局

名       稱: 關于開展縣直部門2023年度部門預算執(zhí)行及其他財政財務收支情況審計調(diào)查的通知 發(fā)布日期: 2024年08月15日

有效性: 有效 發(fā)文日期:


直各有關單位:

根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定,我決定派出審計組,自202481日起,對2023年度縣直部門預算執(zhí)行及其他財政財務收支情況進行審計調(diào)查,必要時將追溯到相關年度或者延伸審計其他單位。請予以配合,并通知所屬二三級預算單位做好相關準備,提供有關資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。

審計組組長:高翔

審計組成員:羅悠(主審)、李妍、樂洹、何文俊

廉政監(jiān)督員:樂洹

附件:審計“四嚴禁”工作要求、審計“八不準”工作紀律

                                

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附件

審計“四嚴禁”工作要求

一、嚴禁違反政治紀律和政治規(guī)矩,不嚴格執(zhí)行請示報告制度。

二、嚴禁違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神。

三、嚴禁泄露審計工作秘密。

四、嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。

審計“八不準”工作紀律

一、不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用。

二、不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準通過授課等方式獲取報酬。

三、不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。

四、不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。

五、不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

六、不準向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務。

七、不準接受被審計單位和個人的請托干預審計工作。

八、不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關的要求。

違反上述工作要求和工作紀律的,嚴格按照規(guī)定追究責任。

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